部门简介

审计处是负责学校内部审计工作的职能部门。在校党委和校行政的领导下,依据学校年度审计计划,根据审计法律法规对学校及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,旨在促进学校管理持续地优化和改善,提高资源利用效益,完善风险控制和提高防范风险的能力,完善学校治理,促进各项事业健康发展。具体职责如下:

(一)贯彻执行党和国家方针、政策、法规,执行学校各项制度、决定,负责制定学校审计工作规章制度并组织实施。

(二)负责学校及所属单位(部门)下列事项审计:

1.内部控制制度审计工作。对教学、科研、财务、资产、采购及对外投资管理等内部控制制度的健全、有效及风险进行审查和评价。

2.财务审计工作。审查和评价学校及所属单位(部门)财务收支及有关的经济活动,预算的编制、决算的执行;专项资金的分配、使用及绩效;开展基建工程项目竣工财务决算审计等。

3.经济责任审计。根据学校干部管理需要,受托对学校有关人员进行经济责任审计,鉴证和评价领导干部经济责任履行情况。

4.工程审计工作。实施建设工程项目概算、工程量清单和招标控制价的审核;实施建设工程项目的跟踪审计、竣工结算审计等;配合基建工程项目竣工财务决算审计等。

5.其他专项审计工作。组织资产管理、对外投资、科研项目等专项审计。

(三)对校领导和广大教职员工关注经济事项进行专项审计调研;参与学校重大经济活动、重大建设项目和重要经济制度调研工作等,履行经济监督职责,为校领导决策提供依据。

(四)督促指导审计评价及意见的落实执行情况。

(五)协调配合上级机关开展学校经济活动审计工作。

(六)完成上级机关和学校交办的其他工作任务。



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